罗湖区审计局系统梳理审计查出的普遍性、典型性问题,向全区各单位印发“压黄线”、“踩底线”、“越红线”三类问题清单,推动各单位对照问题清单自查自纠、举一反三,进一步堵塞管理漏洞、完善制度体系。清单围绕问题性质、风险程度、影响范围等方面,对审计发现问题实行风险分级预警,列举了7大类19个管理粗放等“压黄线”问题、8大类24个违反财经法规等“踩底线”问题、3大类7个可能造成重大损失需移送处理等“越红线”问题,并列出了相关问题的具体表现形式,为各单位对照自查、防范风险、堵塞管理漏洞提供了切实可行的参考。
(罗湖区审计局 张佩)
龙华区审计局对近年来区本级审计查出问题整改情况开展“回头看”检查,全面梳理近三年审计查出问题,形成共性、重点、难点问题清单,统筹制定审计整改“回头看”检查方案,成立14个检查组,覆盖23家被审计单位,重点关注已完成整改问题的长效巩固情况,紧盯整改不彻底、屡审屡犯等突出问题,坚持指导与检查同步发力,通过实地核查、座谈交流、重点抽查、数据比对等方式全面核查整改成效、提出审计建议,推动问题真改实改,防止问题反弹回潮。
(龙华区审计局 朱静)
龙岗区审计局向区人大常委会报告审计查出问题整改情况,通过审计整改,促进增收节支或减少损失1.43亿元,完善制度30项,整改率达90.19%。审计整改工作成效得到区人大常委会的充分肯定,认为42家整改责任单位将审计整改事项纳入领导班子重要议事日程,“一把手”亲自研究制定整改方案,区审计局组织全区各单位学习《审计查出问题整改标准清单》,为整改责任单位提供了整改路径,有效解决了审计整改结果认定模糊、界定困难等堵点,为规范财政管理、防范化解风险、提升治理效能提供了坚实保障。
(龙岗区审计局 李鑫)
光明区审计局推动召开审计整改推进会,研究部署2023-2025年上级审计查出问题未按期完成整改事项。会议要求,要分层分类施策,结合事项难易程度细致梳理,各责任单位要明确整改时间表与实施路线,实行逐项销号管理,确保全部问题年底前整改清零。要分级压实责任,各主管部门要主动担当,压实整改督促责任,协调破解整改难点,定期研判共性问题,集中攻坚突出隐患;各责任单位要深究问题本源、精准推进整改,全力整改当前突出问题,同步完善制度体系,巩固提升整改成效。要多方协同联动,各责任单位要密切联动相关部门合力攻坚,推动问题逐项销号;区审计局要主动对接上级审计部门,及时跟进整改认定情况,加快推动未按期完成整改事项今年年底前整改到位。
(光明区审计局 席丹、占妲)
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