罗湖区审计局与区委巡察办紧密协作,积极探索开展巡察与内部审计贯通联动的工作模式,构建了“巡前介入布控、巡中协同指导、巡后促改深化”的全周期工作闭环。通过计划统筹、信息互通、督促整改,实现监督资源的集约增效与监督力量的系统集成,有效督促各单位压实整改责任、促进长效治理,并借助内部审计健全自我约束的“免疫系统”作用,切实推动将监督合力优势切实转化为治理效能。
(罗湖区审计局 廖颍锐)
盐田区审计局组建专项调研小组,赴有关单位开展内部审计工作专题调研座谈,围绕单位内审制度建设、机构人员设置、年度项目开展、日常监督履职、问题整改落实等重点工作深入交流探讨。调研组针对内审项目计划编制、组织实施、问题整改、档案归集等关键环节开展一对一业务指导。同时,结合调研掌握的实际情况,区审计局印发《关于进一步规范内部审计工作的通知》,从层级管理、制度建设、履职尽责三个维度细化工作举措、明确工作要求,持续强化对内审工作的指导监督,常态化开展交流研讨、督导检查,全方位提升全区内部审计工作质效。
(盐田区审计局 王润秋)
宝安区审计局组织召开2026年度内部审计工作会议,深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话重要指示批示精神及相关会议、文件要求,总结回顾2025年全区内部审计工作,研究部署2026年重点任务,各内审机构负责人深入交流了工作中存在的困难与问题,并提出意见建议。区审计局针对会上提出的24条意见建议,逐一“面对面”回应。
会议要求,一要聚焦主责主业,提升审计项目穿透力。要紧紧围绕区委区政府中心工作和本部门本单位主责主业,集中力量在重点领域、关键环节上开展有深度、有力度的内部审计监督,项目切口要小、聚焦要准、挖掘要深,切实发挥审计“治已病、防未病”作用。二要攻坚克难,推动重点问题整改到位。加强沟通协调,深入分析问题根源,科学制定整改方案,分类施策、精准发力,共同推动问题清仓见底、整改取得实质性进展。三要苦练内功,锻造高素质专业化队伍。面对新形势新任务新要求,全体内审人员要把学习作为常态和责任,树立终身学习的理念,不断提升能查、能说、能写的专业能力和综合素养,努力成为内部审计领域的行家里手。
(宝安区审计局 章姗姗、索文佳)
坪山区审计局组织开展2026年度全区内部审计工作培训,系统讲解内部审计机构设置和人员管理、内部审计程序、内部审计结果运用等方面相关规定和要求,分享内部审计工作操作指引及文书模板应用方法等经验,并通过具体案例重点剖析审计计划制定、审计方案编制、现场审计实施、审计证据收集、审计报告撰写等关键环节,为参训人员提供了可借鉴、可操作的实践指引。
(坪山区审计局 林春苗)
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