宝安区审计局积极探索创新内部审计监督指导路径,组织对全区10个街道办、教育系统、卫生系统、区属国有企业等22家内审机构开展内部审计专项检查暨审计发现问题整改现场检查工作,以“业务指导+整改检查”融合聚力,提升内部审计监督水平,推动审计发现问题真改实改,实现审计监督从“有形覆盖”向“有效覆盖”深度转变。
检查组通过全面自查、座谈交流、查阅资料、反馈建议等方式,重点围绕三个维度开展穿透式检查。一是围绕内部审计监督体系建设,检查内审机构设置独立性、人员配备专业性、体制机制健全性,夯实内审工作组织保障;二是围绕内部审计项目质效,评估内部审计项目计划立项、实施程序、报告质量、成果利用等全流程科学规范水平,推动内审监督程序合法合规;三是围绕整改长效机制建设,重点检查整改监督制度落实及成果运用情况,针对政府采购、投资项目、财政资金使用和管理等领域的整改情况提出意见建议,助力找准问题堵点,堵塞管理漏洞。
为确保审计整改落地见效,检查组同步选取内审机构部分整改推进缓慢、难度大的重点项目进行实地核查。通过实地查看整改现场、与整改责任人员访谈、现场督促指导,检查整改措施的有效性与整改情况的真实性,详细了解存在困难,现场指导整改工作,推动进一步明确整改标准和时间节点,切实将“督整改”转化为“帮提升”。
此次“双检”工作既是对内审工作的一次全面“体检”,更是一次精准“指导”,通过系统性检查与针对性指导,有效提升各内审机构规范化监督水平。宝安区审计局将持续强化内审业务指导和整改跟踪督办,推动审计成果转化为管理效能,以高质量的内审监督服务保障经济社会高质量发展。
(宝安区审计局 王柳虹)
- 附件下载:



粤公网安备 44030402002880号
