近日,宝安区审计局印发《宝安区内部审计2024年工作要点》,明确年度工作重点,以“强领导、履职责、凝合力、抓队伍”为切入点,加强内部审计制度机制建设,认真履行内部审计监督职责。一是切实强化党对内部审计工作的领导。加强党委(党组)对内部审计工作的总体规划、统筹协调和督促落实,贯彻落实单位主要负责同志直接分管内部审计工作责任制,涉及内部审计工作规划计划等重大事项及时向本单位党委(党组)报告。二是坚持依法依规履行内部审计监督职责。聚焦重大政策、重大项目、重点资金,编制内部审计计划时,从财政财务收支审计为主向贯彻落实重大政策措施、内部控制、风险管理和经济责任审计等并重的方向转型,切实履行内部审计监督职责。深入推进研究型内部审计,加强内部审计全过程质量管理,压实审计整改责任,推动本单位本领域工作高质量发展。三是推动建立内部审计与国家审计协同工作机制。强化对内部审计工作的指导监督,深入不同行业和单位开展调查研究,提高指导监督工作的针对性、科学性和实效性。加强内部审计与国家审计的贯通协同,促进审计监督成果共享互用。组织召开全区内审工作会议,研究解决当前制约内部审计工作高质量发展的困难和问题。高标准按时完成内部审计统计调查和备案的审核报送工作,加强对统计报表和备案资料的分析利用。四是打造高素质内部审计干部队伍。围绕建设政治过硬、本领高强、作风优良的高素质专业化内部审计队伍,加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练,提高内部审计队伍的政治素养和专业能力。支持内部审计机构开展教育培训,并组织全区内审干部参加专业能力、宏观分析能力和大数据审计能力培训,通过以审代训、专业培训和参加职业资格考试或职称晋升等方式,提高内审干部能查能说能写的本领。
(宝安区审计局 索文佳)
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