各会员单位:
根据审计署办公厅关于内部审计情况统计报表制度和中国内部审计协会关于内部审计情况统计工作的要求,现将《内部审计情况报表》(审统07表)印发给你们,请认真组织填写,其中报送合并《内部审计情况表》的应附并表的内审单位名单,报送本单位《内部审计情况表》的请一并报送本单位(部门)2019年度内部审计工作总结。相关要求如下:
一、统计范围
统计和总结涉及的内部审计工作情况区间为2018年12月1日至2019年11月30日。
二、报送时间要求
12月20日前各单位必须完成报送工作。市内审协会负责报表及工作总结汇收工作。《内部审计情况报表》和内部审计工作总结分别报送电子件及一份纸质件,没有相关内容的报送空表,报送纸质件须加盖公章,填报过程中遇到问题请及时咨询和反馈。
三、年度内部审计工作总结内容要求
2019年度单位内部审计工作基本情况、主要成效和工作经验,存在的困难和问题,加强内部审计工作的意见和建议,2020年度内部审计工作主要思路等。
联系人:李晓莹 张玉姣
联系电话:88631591 88631592
电 邮:sznsxh@szaudit.cn
地 址:深圳市福田区深南大道8000号建安山海中心1楼102室
附件:
1. 内部审计情况报表
2. 内部审计情况报表主要指标解释
深圳市内部审计协会
2019年12月4日