2月23日,中山大学附属第七医院(以下简称中山七院)召开医院审计委员会2022年度第一次会议。院长何裕隆、副书记陈起坤(主持工作)、副院长郑智华及审计委员会委员参加会议,相关职能部门负责人列席会议,会议由总会计师陈财柳主持。
陈财柳指出,中山七院根据上级有关文件要求,结合医院实际情况,于2021年成立医院审计委员会,以强化医院审计监督职能和审计结果运用。在审计委委员会和院长何裕隆的领导下,审计处在过去一年通过完善制度建设、强化审计监督力度、开展内控建设评价、优化审计流程、设立“中七审计”企业微信专栏、加强审计人员培训等工作,在相关职能部门的支持和配合下,顺利完成2021年度审计工作计划,进一步提升了审计监督效果和审计人员专业能力。
审计处副处长罗洁汇报了审计工作情况,委员们听取并审议了2022年度审计工作计划、审计工作制度修订等,研究讨论了审计结果。
陈起坤表示,医院党委全力支持内审工作,审计工作不仅是监督,更是服务,要提高全院员工对内审工作的认识,审计提出问题的目的是为了改进医院工作、提高医院管理水平,并提出将审计发现问题的整改情况纳入医院绩效考核等方式以强化整改效果。
何裕隆在总结中指出,审计工作非常重要,审计委员会要发挥作用,为内部审计工作提供有力指导,全力支持和保障医院内审工作。审计处要为医院经济运行和经济管理把好关,作为内部审计职能部门,要服务于医院的内部管理,通过审计监督防范风险发生,减少因管理不足而导致的问题。他强调要加强审计整改工作,通过建规立制,明确规则,设置整改时限及相应的惩罚措施,推进整改落实,同时还应注意信息互通,及时将相关政策制度、问题等下发到全院各部门、科室知晓,做到提前预警。
(中山七院 余燕华)
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