大鹏新区大鹏纪工委(审计室)立足审计监督职能,推进内部审计与审计整改同步推进、贯通融合,守护“绿水青山”清廉防线,为实现绿色低碳高质量发展保驾护航。
(一)深入推动内部审计细化实化。2023年,大鹏新区大鹏纪工委(审计室)对大鹏办事处2022年126项结算审核报告和个别部门预算执行情况开展内部审计监督,聚焦水头垃圾填埋场渗滤液处理、清扫保洁和垃圾清运一体化服务、所辖绿化管养服务等项目内部审计工作情况,对监督中发现的内部审计问题及时函告被审计单位限期整改。(二)积极督促整改落实。对审计发现的问题,进行多角度、多层次分析研判,提出合理、切实可行的审计建议,特别是针对生态环境管理和保护过程中存在的突出问题,发出整改函和审计报告限期整改要求,并及时跟进整改落实情况,确保专项审计取得成效,推动领导干部依法依规履行生态环境保护主体责任。开展专项审计工作的同时,加强对上一次审计发现问题的督促落实整改工作,特别是对大鹏办事处所辖9个部门、7个社区第七届文明城市创建工作经费使用情况开展专项审计,提出审计建议,跟踪督促整改到位。(三)创新审计方式方法。布好监督网格“先手棋”,聚焦街道长远发展和中心工作,以政府关切和群众关心的问题作为内部审计监督重点,横向到边覆盖财政收支审计、民生审计、投资审计等领域,纵向到底直抵街道、社区及下属各事业单位等审计对象,主动发挥内部审计在保障“权”“财”“物”规范运作进程中的专业优势,提高财政资金使用效益。用好风险防范“关键棋”,对审计发现问题归类梳理,及时预警纠偏,做到边审边改边规范,切实发挥审计促进和服务作用。下好结果运用“长效棋”,督促被审计单位加强内控制度建设,推动完善《大鹏办事处采购项目管理办法》《大鹏办事处小型建设工程发包工作指引》等规章制度,堵塞内部管理漏洞。
(大鹏新区大鹏纪工委<审计室> 王玲)
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