宝安区航城街道高度重视内审工作,把内审工作和上级审计机关发现问题的整改落实作为年内重要任务,认真谋划部署,着眼三个“新”抓好推动落实,确保上级审计机关各项部署要求落到细处、掷地有声。
(一)瞄准新目标,及时传达学习贯彻上级精神。召开街道内审工作专题会议,深入传达学习上级审计机关各项会议精神和工作要求,研究部署具体落实措施,围绕严肃财经纪律、推动经济发展、防范化解重大风险等重大政策取向,扎实开展内部审计监督。
(二)激发新动力,对标对表以改促进。坚持以推动审计查出问题有效整改、巩固和拓展审计整改效果为目标,开展近五年整改情况“回头看”,对党的十九大以来上级审计机关发现问题的整改落实情况全面自查,就2项阶段性整改事项及时约谈责任单位主要负责人,了解未整改到位原因,制定下一步整改计划,明确完成时限。扎实推进近期审计发现问题整改落实,组建工作小组,加大对街道各有关单位的业务指导和整改跟踪检查力度,针对2022年以来上级审计发现的6方面42个问题,建立问题整改清单分类定策、分工定责、分段定时。
(三)展现新作为,高质量全面提升内审监督成效。坚持主动作为,找准内部审计工作的切入点和着力点,制定《航城街道2023年度内部审计计划》。紧盯重点领域,加大力度实施政府投资建设工程审计,开展财政财务专项审计;围绕中心工作,分阶段开展8家社区股份合作公司换届审计;关注重点岗位和领导干部权力运行,开展1项社区党委书记离任经济责任审计。
(宝安区航城街道审计室 张存瑞)
- 附件下载: