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大鹏新区审计局多举措助推内审工作高质量发展

信息来源:大鹏新区区审计局 信息提供日期:2023-04-21 17:41:46 视力保护色:

  2022年,大鹏新区审计局深入贯彻落实《审计署关于内部审计工作的规定》《广东省内部审计工作规定》等有关要求,加强对内部审计工作的指导和监督,积极推动被审计单位规范内审行为,强化内审质量控制,防范内审风险。大鹏新区各单位共开展内审项目342个,审计发现问题461个,涉及问题金额6863.20万元。

  一是加强业务指导。协调解决被审计单位内审工作的突出问题和困难,不定期组织开展内审工作专项检查并提出工作建议,促进内审工作高质量开展。推动区属国有企业全部成立内部审计机构,指导新区教育和卫生健康局在下属学校医院全面开展内审工作,织密内审监督网络。

  二是深化成果运用。积极探索内审成果共享机制,充分发挥内审监督效能,统筹整合内审资源,向纪检监察部门移送内审问题线索,巡察共享审计发现问题成果,形成有效监督合力。

  三是强化绩效考核。发挥好考核指挥棒的作用,参照市对区的绩效考核,首次将各单位内部审计管理工作情况纳入新区“审计发现问题及整改落实”指标范畴,并设置内审工作加分项,充分调动被审计单位内审工作的积极性,推动内审工作迈上新台阶。

(大鹏新区审计局 钟杰龙)

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