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盐田区审计局内部审计指导监督工作取得明显成效

信息来源:盐田区审计局 信息提供日期:2022-12-05 15:41:59 视力保护色:

  近年来,盐田区审计局加强对内部审计工作的指导和监督,健全工作机制,充分调动内部审计力量,不断增强审计监督合力。

  (一)完善制度机制,确保有序规范开展。一是根据审计署、广东省审计厅出台的内部审计工作规定,区审计局于2021年初修订区级制度,推进内部审计工作制度化、规范化。二是通过计划报送、台账管理,推进3-5年滚动实施内部审计全覆盖,消除审计监督盲区。三是划定38家重点单位进行分类管理,选定6个内部审计项目专人跟踪指导,对部分重点单位内部审计建设情况进行走访调研;同时,通过各单位报送内部审计报告及整改报告,分析发现典型性、普遍性问题。

  (二)用好内审力量,充分发挥内审效能。一是以数据分析+内审核查的方式有效实现区级预算单位审计全覆盖。2020年以来,在区级预算执行审计及大数据审计调查中,共发出审计协查单321份,有效缓解了人工筛查工作量大、项目时间紧的困境。二是结合审计重点,借助职能单位内审力量协同核查。在2022年实施的审计项目中,区审计局协同区物管中心等单位开展现场核查、取证了解实际情况,听取主管单位的意见和建议,使审计评价更准确客观、问题定性更令人信服。

  (三)督促内部审计整改,提升内部审计工作成效。2020年以来,区审计局通过发函、跟踪联系等方式,提高各单位对内部审计发现问题的整改责任意识,加强审计成果运用。各单位进一步明确了整改结果向主要负责人汇报、建立台账动态管理等工作流程,并按照规定期限向区审计局报送整改报告,有力推动强化内部审计发现问题的整改力度。

(盐田区审计局 王润秋)

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