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中山七院召开2025年第二次审计委员会会议

信息来源:市内审协会 信息提供日期:2025-08-05 09:47:35 视力保护色:

  7月23日,中山大学附属第七医院召开2025年第二次审计委员会会议,通报了审计委员会成立以来的工作情况、有关专项审计及重大审计发现问题处理情况,对审计查出的问题明确了具体的整改要求,并提出了下一步工作的主要思路,对审计业务开展、流程优化、审计信息化建设等工作开展情况进行了讨论。

  会议充分肯定了审计委员会和医院审计处取得的工作成效,对进一步做好审计工作提出了要求。一是要深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,各部门要主动配合、严格整改、强力问责,磨亮审计“利剑”,让审计监督效能转化为医院高质量发展的强劲动力。二是拓宽审计覆盖面,探索应用新的审计技术方法,加大审计信息化建设力度,强化药品耗材采购、设备购置、医保基金使用等重点领域的审计监督,全面提升审计监督效能。三是强化审计结果运用,狠抓审计查出问题的整改,推动被审计部门完善制度、规范流程,从源头上避免同类问题反复发生,对整改不力者严肃追责。四是强化部门协作与问题处理,纪检监察部门要对审计移送问题逐一研判,厘清根源、谨慎甄别、妥当处理,确保审计移送问题得到彻底解决。

(中山大学附属第七医院审计处  罗洁)

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