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中山七院召开2025年第一次审计委员会(扩大)会议

信息来源:中山大学附属第七医院(深圳) 信息提供日期:2025-01-22 11:22:00 视力保护色:

  近日,中山大学附属第七医院(深圳)组织召开2025年第一次审计委员会扩大会议,会议由总会计师陈财柳主持,

  审计委员会委员、全体院领导及相关职能部门负责人共20余人参加会议。

  会议通报了2024年度审计工作开展情况及审计发现问题整改情况,对积极配合整改的部门予以表扬,对整改落实不力的部门点名通报,并审议了2025年度审计工作计划。

  院党委书记陈起坤对审计处的工作表示肯定和感谢,强调要提高政治站位,聚焦审计主责主业开展内部审计工作,定期开展审计整改“回头看”,将内部审计结果及整改情况纳入中层干部党风廉政建设责任制考核内容,作为干部述职述廉、人事任免和奖惩的重要依据,以高质量审计监督推动医院高质量发展。

  院长何裕隆强调,内部审计工作对医院发展至关重要,能帮助医院提前发现问题、警示风险,提高管理水平,促进医院事业的安全稳定和高质量发展。全院各分管领导及各部门要积极支持、主动配合内审部门开展工作,依法自觉接受审计监督,认真做好审计查出问题的整改,建立健全长效机制,做到以审促改、标本兼治。对整改工作不力的科室要严肃追究相关责任人的责任,对触犯“红线”的有关人员必须严肃处理。要通过不断提升审计效能、强化审计结果运用,进一步提升内部管理水平,确保医院各项工作在阳光下运行,为市民群众提供更加优质、高效的医疗服务。

(中山大学附属第七医院(深圳)供稿)

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