具体来说,主要有以下几方面:首先,我们为了做好审计整改监督工作,按照审计计划、实施、审理、整改“四分离”的要求,设立审计整改监督专职机构,负责依法检查审计决定执行情况和移送处理事项的落实情况,组织监督审计查出问题的整改及其结果的公告情况,牵头起草各类审计查出问题的整改情况报告等。同时,印发审计查出问题整改监督机制相关文件,明确审计整改监督内部操作规程,制定整改告知函、整改督办函等多种文书,从内部规范审计整改监督程序。
在日常管理中,我们建立审计整改工作台账,将各级审计机关查出涉及我市整改事项纳入监督管理范畴,把审计查出问题细化至最小项,逐项登记整改措施、整改结果、整改公开等情况,按照“一事一号”原则进行“挂销号”动态管理。
在加强监督方面,我们建立审计整改“回头看”检查工作机制,重点关注重大政策措施贯彻落实情况、重点民生资金和项目等,通过开展座谈会、审阅佐证资料、整改现场督导等形式,逐一核查整改落实情况,对整改不及时、不到位的,要求被审计单位明确计划、限期整改,有力提升审计整改工作成效。2021年,市审计局开展审计整改“回头看”检查13次,涉及381个整改事项,促进各责任单位采取推进项目进度、核减投资额、调账等方式进行整改,推动解决历史欠缴非税收入追缴等一批涉及历史遗留、体制机制的重点难题,进一步强化了审计“治已病、防未病”作用。
此外,为了创新审计理念思路,全面提升审计整改监督效能,2021年,我局成立了由局主要负责同志担任组长的科研课题组,专门研究审计整改的标准化、规范化、信息化建设。通过课题理论研究,我们提出了菜单式审计整改标准清单,针对不同整改类型问题,进一步明确了审计整改标准。同时,通过明确整改资料报送标准、健全完善整改结果公开标准等工作,构建了更加完善的整改标准化体系,有效指导责任单位整改落实。
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