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规避采购风险,推进采购流程规范化——审计处组织开展采购审计培训

信息来源:中山七院 信息提供日期:2023-05-18 09:22:40 视力保护色:

  今年初,我院审计处组织开展了采购专项审计。为及时反馈审计过程中发现的问题,规避采购风险,推进采购流程规范化,审计处于2023年4月28日在行政楼301会议室召开了采购审计培训会。

  会议由审计处罗洁副处长主持,采购中心、院长办公室、基建处、信息管理处、后勤处、医务处、设备科、质量管理评价处、教育处、科研与国际交流处、群团工作办公室、科研中心等职能部门代表参加培训。院党委陈起坤书记出席培训会并作讲话。

  陈起坤书记强调,我院创院之初就致力于建设“医德医风最好”的医院、建设廉洁医院,因此,医院要坚决贯彻中央关于“对腐败零容忍,对廉政问题无期限终身追究”的决策部署,廉洁问题和医德医风问题是我院实现高质量发展和行稳致远的根本保障;指出采购活动要遵循“公开透明、公平竞争、公正、诚实信用”原则,要求采购相关岗位要守住底线和红线,防止出现廉政问题,各职能部门应重视审计工作,保障审计监督职责的执行。

  随后,罗洁副处长进行了“近年来采购审计案例分析”主题培训,首先从采购招标环节列举了“度身招标、暗中陪标、违规招标、低价竞标、虚假应标、倾向评标、故意流标、考察定标、异地中标、拖延授标”十大经典案例以及近年来的采购违法情形,对采购中涉及专机专用耗材、捆绑销售的问题进行了分析,建议设备和耗材管理部门和采购中心要建立专机专用耗材采购的管理办法或细则,规范管理;其次,针对采购审计重点,关注审核采购事项的合法性、合规性和合理性,关注“钱花到什么地方、花钱的效果如何”;最后,对供应商的选择与合同的签订、采购询价环节的规范、采购合同的执行、仓库验收入库与货款付款等环节的审计内容和风险点进行了讲解说明,并公布了今年第一季度采购审计存在问题。

  在培训会交流讨论环节,各相关职能部门积极参与交流讨论,讨论聚焦调研规范、采购需求管理、专机专用耗材采购、拆分采购、采购监督与内部控制等热点问题。

  本次培训结合我院近期开展的采购专项审计发现的问题和风险,以案说法,有助于提高采购相关职能部门的法律意识和风险意识,促进职能部门对照反观、找到差距,推动我院规范采购管理、防范廉政风险,提升管理水平。

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